公司卖边角料怎么入账,成本怎么结转 问
计入其他业务收入,不用结转成本 答
前期工资计提有误,现在账上应付工资与实际应付工 问
你好,如果是多计提了,就冲销。 如果是少计提了,就补计提 答
如果公司就没开通税务,能请税务局代开发票吗? 问
您好,这种税务局会要你开通全电的,自已开就可以 答
老师,你好,请问公司支付给大学教授专项经费,用于技 问
你好,你们是委托个人提供技术服务是吗?借研发支出贷银行存款 答
老板想用公户的钱还网贷,可以以备用金的名义转五 问
你好,可以的,操作没问题 答

应交税费调整到管理费用后资产负债表应交税费不会出现负数,已调整到管理费用了,但是2018年1月份资产负债表还是有应交税费负数,不是调整到管理费用了,为什么2018年一月份资产负债表还是会,
答: 同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
老师,减免税控盘。购买时 借:管理费用,贷:银行存款,抵扣时借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:管理费用老师,我现在发现我有一个错误。我在3月份没有抵扣增值税,就把抵扣分录做了,所以资产负债表里应交税费一直是负数。我现在在9月份能不能做会计分录时冲回来?
答: 您好 如果现在还是没有抵扣的话 可以做红字分录冲回
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,未交增值税借方和待抵扣进项税额这些在资产负债表应交税费会形成负数,这个是不是会导致资产负债表不平?这个需要管不?怎么处理
答: 不会导致资产负债表不平


善良的❤️ 追问
2019-10-10 14:48
bamboo老师 解答
2019-10-10 14:52
善良的❤️ 追问
2019-10-10 14:55
bamboo老师 解答
2019-10-10 14:57
善良的❤️ 追问
2019-10-10 14:59
bamboo老师 解答
2019-10-10 15:00
善良的❤️ 追问
2019-10-10 15:04
bamboo老师 解答
2019-10-10 15:05
善良的❤️ 追问
2019-10-10 15:08
bamboo老师 解答
2019-10-10 15:10