老师,减免税控盘。购买时 借:管理费用,贷:银行存款, 抵扣时借:应交税费-应交增值税(减免税额),贷:管理费用 老师,我现在发现我有一个错误。我在3月份没有抵扣增值税,就把抵扣分录做了,所以资产负债表里应交税费一直是负数。我现在在9月份能不能做会计分录时冲回来?
善良的❤️
于2019-10-10 14:44 发布 788次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-10-10 14:45
您好
如果现在还是没有抵扣的话 可以做红字分录冲回
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同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
2019-03-18 10:13:41

您好
如果现在还是没有抵扣的话 可以做红字分录冲回
2019-10-10 14:45:37

您好,不会的,您计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费
所有者权益变少,负债变多,资产负债表还是平的
2022-01-12 16:50:57

不会导致资产负债表不平
2020-12-18 10:21:59

其他应付款没有余额怎么
2020-01-11 10:29:50
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