送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-10 14:45

您好
如果现在还是没有抵扣的话 可以做红字分录冲回

善良的❤️ 追问

2019-10-10 14:48

用会计软件怎么做分录?会计软件上的红字分录怎么做?老师

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:52

就是录入会计分录后  在金额前面输入-  就是减号

善良的❤️ 追问

2019-10-10 14:55

借,应交税费应交增值税~负数,贷管理费用~负数,对吗

bamboo老师 解答

2019-10-10 14:57

是的 就是这样账务处理

善良的❤️ 追问

2019-10-10 14:59

老师,这个表是不是应该全部填成0;还没有抵扣

bamboo老师 解答

2019-10-10 15:00

您期初就是700对吗  如果是的话 现在不抵扣的话 后面都不填写

善良的❤️ 追问

2019-10-10 15:04

我这个表是错的,我不会填!现在没有抵扣,税控盘是200元!我填成了700元。我不知道怎么填。现在还没有抵扣!

bamboo老师 解答

2019-10-10 15:05

那您在本期发生额填-500 看可以保存么

善良的❤️ 追问

2019-10-10 15:08

老师,我现在来税务局改这个表了!是不是全部改成0就行!

bamboo老师 解答

2019-10-10 15:10

把700改成200就好了 在这个表期末余额有200

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同学。你的负数是怎么来的,如果之前已经调整过后,本期没有发生,是不会存在 负数余额的
2019-03-18 10:13:41
您好 如果现在还是没有抵扣的话 可以做红字分录冲回
2019-10-10 14:45:37
您好,不会的,您计提了印花税,借:税金及附加 贷:应交税费 所有者权益变少,负债变多,资产负债表还是平的
2022-01-12 16:50:57
不会导致资产负债表不平
2020-12-18 10:21:59
其他应付款没有余额怎么
2020-01-11 10:29:50
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