老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
老师你好,我们是物业公司2021-2023年停车收入是按 问
借:银行存款、 贷利润分配-未分配利润 应交税费-应交增值税-销项税额 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答

8月份的退费明细清单,退的费用没有打到公司户上,用于抵扣了9月份的社保费用,该怎么入账
答: 你好,你不用管退费情况,因为这个钱并没有进入公司账户,这个月多交,下个月少交,总数是一样的,所以你可以直接按缴纳金额入账就可以了。
8月份的退费明细清单,退的费用没有打到公司户上,用于抵扣了9月份的社保费用,该怎么入账
答: 您好,退费计入其他应收款,九月份的时候冲减就可以。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
7月份 社保调整比例,工伤比例由之前的0.9%调整为0.45%。8月份开始,之前多交的费用 社保中心并不退回给企业,而是抵扣以后的社保费。我们 本月就抵扣了工伤的费用17.52元。等于本月就没有付这17.52元。但实际社保中心的费用明细 是和上月一样是1516.34,但是本月只从银行划账1498.82元。只是之前高比例的来抵扣现在低比例的费用。就有这差额17.52了。老师,这8月,我要怎样来计提社保呢?工伤的金额算不算入计提呢?如果把工伤算入,那总缴费时候应该是1516.34,但是银行只划款1498.82,这对不上啊?
答: 您好,您或者就可以根据现在实缴的计提,然后缴纳,否则你需要冲减原来计提的,然后计提少,交的多,账上就有余额,这样你现在再少交这样账上就做平了。


小稀饭 追问
2019-10-10 10:27
QQ老师 解答
2019-10-10 10:28