送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-08 10:56

你好,进项税额转出时借应付职工薪酬――福利费   贷应交税费(进项税额转出),然后借管理费用――福利费  贷应付职工薪酬――福利费

~~ 追问

2019-10-08 11:47

老师:我这样做可以吗? (进项是4423.89,税额是575.11)
  购入时:  借:固定资产  4423.89
                        待认证进项税额  575.11
                      贷:库存现金或银行存款   4999
 转出时:借:固定资产  575.11
                    贷:进项税额转出   575.11

徐阿富老师 解答

2019-10-08 11:49

你好,这待认证就要一直挂着了

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相关问题讨论
你好 ,在第一个分录贷增加 进项转出科目 
2022-03-22 14:29:38
你好,如果这个是福利费不允许抵扣的,借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-12-30 15:14:47
你好,可以的,到时候做进项转出。
2021-12-28 14:06:00
一般纳税人刚开业如果购进材料,在生产过程中有损失,成品失败所用的原材料是不是要做进项税额转出 原材料因管理不善造成被盗、丢失、霉烂报废的损失需要做进项转出处理,以下情况不需要做进项税转出处理: 1、由于质量问题,造成的原材料、半成品及产成品不能用于生产或销售而报废; 2、由于产品质量问题,售后发生召回,造成材料的报废; 3、产品更新换代,部分专用材料失去了使用价值,形成的报废。
2021-11-12 14:56:46
你好,10%是因为9%的扣除率另外再加计1%扣除,那1%是要在生产时才扣的,现在还没有到生产环节呢,所以之前只抵扣了9%
2021-08-18 13:34:29
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