送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-10-08 10:56

你好,进项税额转出时借应付职工薪酬――福利费   贷应交税费(进项税额转出),然后借管理费用――福利费  贷应付职工薪酬――福利费

~~ 追问

2019-10-08 11:47

老师:我这样做可以吗? (进项是4423.89,税额是575.11)
  购入时:  借:固定资产  4423.89
                        待认证进项税额  575.11
                      贷:库存现金或银行存款   4999
 转出时:借:固定资产  575.11
                    贷:进项税额转出   575.11

徐阿富老师 解答

2019-10-08 11:49

你好,这待认证就要一直挂着了

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2025-02-23 14:38:52
你好不需要的,价税合计做账就行。
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