老师好 我想请问长投个别报表转换的问题如果是金 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师一次性的劳务费,也可以放成本吗 问
同学你好 可以的哦 答
我们是集团的子公司,我买了集团的股票,我是财务人 问
可以的 可以购买的 答
小规模纳税人,11月开了专票,是不是还需计提附加税, 问
您好,是的,这个是按减半后的来计提 答
老师,1、公司要注销的时候是不是要填汇算清缴的报 问
公司注销必须填汇算清缴报表,先办经营期汇算,再申报清算所得税。 广宣费没扣除完的不用调增,注销当年按限额扣除,超限额部分不再结转。 答

你好,老师,我想问下,企业还没有收入,发生的招待费可以税前扣除吗?
答: 您好,不能,应全额调增。
老师,招待费不超过收入多少可以税前扣除
答: 你好,不管发生多少,都是需要做纳税调整增加处理的 企业发生的与其生产、经营业务有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
2018年招待费23902.00,收入是3295427.96,税前扣除金额是多少?
答: 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 23902.00*60%=14341.2 3295427.96*0.5%=16477.14 因此,税前扣除限额14341.2






粤公网安备 44030502000945号



花開花落、 追问
2019-10-08 10:07
小黎老师 解答
2019-10-08 10:09
花開花落、 追问
2019-10-08 10:11
小黎老师 解答
2019-10-08 10:12