老师,您好!我们公司事自动化非标行业,大部分是非标, 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,我们公司上个月收到一笔政府专项补贴(固定资 问
还没开始折旧不需要做账,等以后开始折旧才确认收入 答
老师,您好!26年1月份开的农产品收购发票,已做进项 问
可以 之前的需要进项转出,然后重新开的话你再做进项 答
第一,其他应付款增加在贷方,如果借方发生,证明别人 问
是的,你的理解是对的。 答
老师我们老板进货都是他私户给供货方的,法人还是 问
您好,这样不算虚开发票 答

你好,老师,我想问下,企业还没有收入,发生的招待费可以税前扣除吗?
答: 您好,不能,应全额调增。
我的收入是122595.94 招待费是3873 税前扣除多少
答: 您好 收入扣除限额=122595.94*5/1000=612.98 实际发生限额=3873*0.6=2323.8 两者孰低计量 税前扣除 612.98
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年招待费23902.00,收入是3295427.96,税前扣除金额是多少?
答: 企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。 23902.00*60%=14341.2 3295427.96*0.5%=16477.14 因此,税前扣除限额14341.2






粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2016-11-29 13:37
邹老师 解答
2016-11-29 13:47