老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
涉及土建的开建筑服务,不涉及的开修理修配劳务 答
你好,我想问一下上缴给工会的单位部分工会费,开差 问
上缴的工会经费,为何要开差额发票? 答
@郭老师,别的公司开业我们送花蓝的费用做什么?是做 问
同学你好 你计入销售费用招待费 答
老师您好,我们设备改造对方公司给我们开什么发票 问
只涉及软件,不涉及硬件 ? 答
老师:请问我们在外地成立了一个销售部,员工都是当 问
您好,这是合规的,对方开发票给你们就可以 答

现在社保是当月扣缴的,那就是不用计提社保了?计提工资的时候,管理费用工资也是按实际发放金额计算,不用按应发合计金额计算了?
答: 当月缴纳 社保也需要计提,计提工资,需要实发+个人承担的个税+社保(不过社保单独计提了)
计提社保是计提下个月的社保吗?
答: 您好 计提社保是计提当月的社保
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,计提社保的分录(单位和个人的),以及支付的分录(单位和个人的)
答: 您好!首先在发放工资的时候计提个人应该负担的部分,借:应付职工薪酬——工资 贷:银行存款/现金 应交税金——个人所得税 其他应付款——社会保险(个人负担部分) 然后支付个人的部分时候借:其他应付款--社会保险(个人负担部分) 贷:银行存款 企业负担部分计提的时候: 借:管理费用——社会保险(企业负担部分) 贷:其他应付款——社会保险(企业负担部分) 缴纳时: 借:其他应付款--社会保险(企业负担部分) 贷:银行存款


手心的百合 追问
2019-10-06 21:45
王超老师 解答
2019-10-06 21:50