送心意

乔老师

职称中级会计师

2016-03-12 12:25

你这个是通过了应付职工薪酬过度,但是你最后应付职工薪酬-社会保险,还是要分摊进至费用,应付职工薪酬-社会保险本科目余额为0

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你这个是通过了应付职工薪酬过度,但是你最后应付职工薪酬-社会保险,还是要分摊进至费用,应付职工薪酬-社会保险本科目余额为0
2016-03-12 12:25:18
这笔分录是正确的。
2015-08-12 14:34:40
您好,您是同一个月份的吗
2020-06-13 15:54:39
借:管理费用等--社保费 贷:银行存款
2018-10-22 11:10:16
 借:应付职工薪酬——社会保险费 9917.28元     其他应付款——社会保障金 3405.60元     贷:银行存款 13322.88 工资总体的做帐思路  1、企业负担部分,提取时:   借:管理费用——劳动保险费 (管理部门)     销售费用——劳动保险费 (销售部门)     生产成本——劳动保险费 (生产部门)     贷:应付职工薪酬——社会保险费   2、个人负担部分 ,发放工资时(按个人交纳比例,从中扣除)   借:应付职工薪酬——工资     贷:其他应付款——社会保障金(代扣职工应交纳的部分)       库存现金   3、交纳时:   借:应付职工薪酬——社会保险费 (单位负担)     其他应付款——社会保障金 (代扣个人负担)     贷:银行存款(总交纳的金额)
2016-01-26 22:15:17
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