老师,每月报增值税前都要手工统计专票+普票开出多少,以此确认应交增值税金额。这个月有作废 +红冲的发票,这些都需要减掉不算入应纳税总额吗?在申报时作废与红冲发票分别应填写在哪张表里?哪个栏目里?
鱼鱼
于2019-09-29 13:07 发布 609次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-29 13:08
作废的不申报
负数发票加正数发票合计填写
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负数发票加正数发票合计填写
2019-09-29 13:08:39

月底先计算:
未交增值税=本月销项-上月留抵-本月进项
如果未交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录
借:应交税费-增值税-转出未交增值税
贷:应交税费-未交增值税
2022-04-20 16:46:35

你好,不用的,你增值税抵减了,附加税本期的计算计提基数就小了
2020-01-22 11:45:22

你从小规模纳税人升为一般纳税人,为什么要冲红9月份的收入?
2019-03-26 14:21:30

你好,是的
2016-12-08 11:36:41
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