老师您好,我们有物流费是季付,每个月要计提,计提时:借:销售费用 贷:其他应收款,实际支付时我们也是要出两笔分录:借:销售费用贷其他应收款然后再借其他应收款贷银行存款,这样费用就重复记了,我看我们从今年一月就每月多了一笔物流费,现在是如何做才能让账务正确
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于2019-09-29 10:37 发布 1861次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-09-29 10:38
你好,这种的费用直接支付了就可以了,不用计提的
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你好,这种的费用直接支付了就可以了,不用计提的
2019-09-29 10:38:36

你好,借管理费用贷其他应付款做这个。
2024-04-17 08:05:24

你好,可以这么做的。
2021-08-06 09:20:48

嗯嗯,就那样处理就是了
2023-10-27 10:22:40

1、其他应收款应该换成预付账款科目。
2、车辆购置税应该计入固定资产科目。
2018-05-09 11:29:25
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????C 追问
2019-09-29 10:40
朴老师 解答
2019-09-29 10:47