像图片说的情况,我们20号补了个税和企业所得税,现在税务局那边的人提示说要改2018年的凭证,国庆节后稽查局来查账,1—12月我们都有做工资表,还有老板私账发工资,这个我们怎么做会计分录呢?
5fsshz
于2019-09-28 22:01 发布 920次浏览

- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-09-29 07:58
你这个现在已经不是分录的问题。
既然是稽查要来查账,你肯定是账目出现了一些比较大的问题,补税这是免不了的了。
你这里的分录是按正常的计提发放处理
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你这个现在已经不是分录的问题。
既然是稽查要来查账,你肯定是账目出现了一些比较大的问题,补税这是免不了的了。
你这里的分录是按正常的计提发放处理
2019-09-29 07:58:10

借银行存款贷应交税费,企业所得税
借应交税费企业所得税贷利润分配未分配利润。
2021-10-15 14:41:34

一、计提企业所得税
借:所得税费用
贷:应交税费——应交增值税
同时结转到本年利润
借:本年利润
贷:所得税费用
二、缴纳企业所得税
借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款
三、如果是在17年6月被税局查到2016年补缴纳企业所得税的分录又是怎么写的
1、补交时
借:应交税费——应交企业所得税
贷:银行存款
2、结转时
借:以前年度损益调整
贷:应交税费——应交增值税
同时结转到未分配利润
借:未分配利润
贷:以前年度损益调整
2017-07-04 21:07:17

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2018-10-30 10:39:24

借:银行存款
贷:应交税费---应交所得税
借:应交税费---应交所得税
贷:以前年度损益调整
借:以前年度损益调整
贷:利润分配---未分配利润
2020-04-15 15:16:48
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5fsshz 追问
2019-09-29 09:57
陈诗晗老师 解答
2019-09-29 10:20