送心意

王利老师

职称中级会计师

2016-03-10 11:50

老师,是之前累积下来的,只有做平,从这个月开始就是平的。可不可以做,借:管理费用-坏账损失  贷:其他应付款

王利老师 解答

2016-03-10 11:34

做计提时的相反分录冲销就行。

王利老师 解答

2016-03-10 15:17

涉及以前年度损益科目 的要通过以前年度损益调整处理

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相关问题讨论
做计提时的相反分录冲销就行。
2016-03-10 11:34:12
单位是应付职工薪酬,个人是其他应付款或其他应收款
2022-03-18 11:01:32
您好,直接做凭证,借;其他应付款-社保,贷;其他应收款-社保,按其他应收款-社保的余额转。
2017-06-29 10:46:30
是单位社保
2017-05-20 11:27:40
属于负债,应该计入其他应付款;这两个科目一个属于资产,一个数据负债;代扣社保属于公司的一项负债,而不是资产。
2015-08-14 16:47:46
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