送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-09-27 13:01

客户给你们奖励?怎么开发票

会计学堂 追问

2019-09-27 13:37

开票属于的我们的价外费用

会计学堂 追问

2019-09-27 13:38

主要客户怎么入账呢?

郭老师 解答

2019-09-27 13:39

你给他开正数他做成本或者费用,他开负数冲减收入

会计学堂 追问

2019-09-27 13:42

他们是不是应该作为销售费用,客户的奖励原因也是因为我们的产品对外销售畅销,才给的这个研发奖励

会计学堂 追问

2019-09-27 13:43

发票是我们开给他们的

郭老师 解答

2019-09-27 13:45

看你开的发票内容了
如果开服务类的是做费用

会计学堂 追问

2019-09-27 13:50

这不能开服务类的发票吧,服务类是6%,这个就是价外费用吧,价外费用随主产品适用13%

郭老师 解答

2019-09-27 13:54

正规的开产品的,你们又不销售给他,他给你开负数
红冲他的收入
多种处理方法

会计学堂 追问

2019-09-27 13:57

销售啊,正常销售之外,每个月再根据总销售额的一定比例给我们额外的奖励

郭老师 解答

2019-09-27 14:00

我说的是奖励的发票
不是你们销售货物的

会计学堂 追问

2019-09-27 14:24

是啊,我们收到奖励款,属于我们的价外费用,不能开6个点的票,税费方面没有什么问题,主要是他们现在审计觉得这款的费用应该计入主营业务成本,不应该计入销售费用
但是这个奖励没有对应他们的销售合同,不属于销售成本吧

郭老师 解答

2019-09-27 14:26

销售货物的成本也没有问题
价外费用我不认同
我们的返利走的就是返利,红冲的就是成本
主要看你给人家开的什么发票
和他主营是不是有关系了

会计学堂 追问

2019-09-27 14:30

价外费用这个可以确定吧

会计学堂 追问

2019-09-27 14:31

现在的争议是会计处理

郭老师 解答

2019-09-27 14:34

返还的是利润
还有个平销返利

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