老师,老板去年买了个二手设备124万,我做的: 借:固定资产,贷:其它应付款-设备 当月计提了折旧:借:主营业务成本,贷:累计折旧-暂估入账 可是至今老板也没把发票拿回来,我还怎么处理呢?
草木深
于2019-09-27 12:03 发布 854次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-09-27 12:04
正常做账可以
汇算清缴调增
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正常做账可以
汇算清缴调增
2019-09-27 12:04:50

没问题,没问题,可以这么做分录。
2021-08-18 09:10:32

你换一种方式处理,你借主营业务成本负的20贷,库存商品负的20,用这种方式去处。
2022-03-03 10:59:34

当时会计是怎么进行的会计处理?
2017-05-10 14:33:57

你好,主营业务成本结转到本年利润不会有余额。
2020-04-03 15:05:37
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