你好老师,我是小规模,我企业所得税年报,调增扣除类 问
因为你没在 A105000 表足额填报税收罚款和滞纳金的调增,按以下步骤改即可: 打开 A105000《纳税调整项目明细表》,拆分 54.54 元:税收罚款填第 19 行 “(七)罚金、罚款和被没收财物的损失” 第 1 列 “账载金额”,税收滞纳金填第 20 行 “(八)税收滞纳金、加收利息” 第 1 列 “账载金额”。 两行的 “税收金额” 均填 0,“调增金额” 自动等于账载金额(系统公式)。 核对第 19%2B20 行调增合计 = 54.54 元,保存后提示会消失,主表应退补税额仍为 0 不影响。 答
老师你好,请问工商年报小企业会计制度公司的今年 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,2025年1-4月份,个人多扣的社保,应该进那个科目 问
现在是哪个科目,形成哪方余额了 答
老师,请问债转股和之前银行回单备注有关系吗 问
那个是没有关系的哈 答
老师 你好,问一下我们酒店每个月的布草洗涤费是10 问
你好,冲你们的成本就可以的。洗涤费属于成本 答

老师,我的增值税比计提的多交三分钱,怎么调整呢,开票系统和实际缴纳相差的。
答: 你好 你可以年末或者月末调整过来 借营业外支出贷应交税费
小规模纳税人季度申报增值税,申报系统上自动生成的税款小数比开票系统上多2分钱,这种没事吧,是允许误差的存在的,是可以先挂账上,计提按开票系统上的计提,实缴按申报系统上的交,这样实缴比计提多2分钱,年底一块调整,反正增值税明细下的科目都要对冲结平的对吧?
答: 你好,是的,你的操作是正确的。 年底也可以把多缴的2分钱计入营业外支出。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
账上计提的增值税比增值税申报系统上的多三分钱怎么做分录调整
答: 您好,调整分录,贷;主营业务收入,0.03元,贷;应交税费-应交增值税-销项,负数0.03.






粤公网安备 44030502000945号



kjxtcf 追问
2019-09-27 10:57
meizi老师 解答
2019-09-27 11:06