纳税调整表中 业务招待费9800元不用调增,为什么系统提出来有调增金额

晓荣?新项目懒人白全国招商中
于2018-05-14 10:51 发布 1310次浏览

- 送心意
张艳老师
职称: 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2018-05-14 10:54
业务招待费发生就会有纳税调增的,您在税收金额栏中应该按实际发生额的60%与当年营业收入的千分之五孰低的数字进行填列。
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业务招待费发生就会有纳税调增的,您在税收金额栏中应该按实际发生额的60%与当年营业收入的千分之五孰低的数字进行填列。
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2018-05-14 10:54:43
你好,调增金额=账面金额——税收金额
税收金额就是税法允许扣除的金额,账面金额减去税收金额就是需要调整的应纳税所得额
2018-04-25 15:06:55
收入填写了吗
主表保存下
2022-05-06 17:44:36
业务招待费只要发生就是会涉及纳税调增的,因为所得税前扣除的业务招待费的限额是取实际发生的60%和营业收入的千分之五孰低计算。通过您的列式计算,需要调增的数字就是1796-1077.6=718.4元,系统四舍五入后为调整718元,申报表计算没错的。
2018-04-22 21:03:51
你好!
不用调整会计的财务报表的
2019-08-24 10:47:39
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