送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-09-26 11:18

你好,是不是取得 了发票,费用还没有支付?

Lukaya 追问

2019-09-26 11:29

是的,取得发票未支付费用。分录是这样:借:其他应付款,贷:库存现金,那收到发票的时候是:借:管理费用 贷:其他应付款、这样对吗?

邹老师 解答

2019-09-26 11:32

你好,是的,是这样做分录

Lukaya 追问

2019-09-26 11:38

我能不能直接借  管理费用 贷库存现金啊 ?因为上个月的业务本月才做的,这样计提是有什么作用吗?

邹老师 解答

2019-09-26 11:43

你好,你付款,取得发票是同一个月吗?

Lukaya 追问

2019-09-26 12:14

是同一个月

邹老师 解答

2019-09-26 12:17

你好,那就可以直接这样做分录的
借 管理费用 贷库存现金

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相关问题讨论
你好,把这前预提的所有分录冲销,然后根据发票作正确分录就可以了。
2022-04-13 14:36:15
您好,去年的要通过以前年度损益调整科目 借:其他应付款 贷:以前年度损益调整
2022-02-12 17:44:29
您好!反向冲回,直接做相反的分录
2022-01-22 18:00:29
你好,这个费用支出是老板个人垫付了吗? 
2021-09-18 08:15:33
您好,您的描述是不可以的
2021-08-08 11:53:29
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