送心意

罗老师

职称中级会计师,税务师

2014-09-09 11:05

我这样做可以吗? 
 
借  管理费用    招待费     500 
      贷  其他应付款   ***总    500

罗老师 解答

2014-09-09 11:28

1.按发票的类别分别计入对应的费用科目(借  费用),如果不支付就挂其他应付款,如果支付就挂银行存款或现金。

上传图片  
相关问题讨论
我这样做可以吗? 借 管理费用 招待费 500 贷 其他应付款 ***总 500
2014-09-09 11:05:41
你好,发票应当开给别人才是 借;其他应收款 贷;银行存款
2017-07-28 14:06:19
您好,如果确实收不回来,那就根据实际情况入费用,但是不能在所得税前扣除,年终汇算清缴时需要调整。
2020-06-19 15:54:53
您好,那您挂账应付账款,
2021-12-23 08:59:39
做暂估处理 :借原材料-暂估入账 贷 应付账款 借:应付账款 贷:银行存款
2022-02-18 20:20:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...