1月份有间办公室吊顶,材料和人工费花了2000多,请问 问
你好,是的,装饰服务是对的这里 答
温馨提示:尊敬的纳税人,自本月1日起,您共获得4张红 问
在全量发票里边查询取得的红字发票 答
老师2025年12月账上我忘计提营业账簿的印花税了, 问
没关系的,因为你已经在年度汇算清缴时更正了数据,税务机关是以年度申报结果为准的,第四季度季报的差异会被年报覆盖,系统限制无法修改也不影响最终合规,只要保留好更正记录备查即可。 答
老师您好 销售发票本月没开呢 对应的进项票已经 问
同学,你好 是可以的 答
老师你好,我是行政单位,今年收到去年挂其他应收款 问
收到做其他收入,其他预算收入 答

你好老师,发放工资时用其他应收款还是其他应付款
答: 你好同学,计提工资记入应付职工薪酬贷方,发放时借方记入应付职工薪酬
老师你好,想问下公司代扣代缴五险一金,由于公积金是发工资之前缴纳的,社保是发工资之后缴纳的,那发放工资时,代扣代缴的五险一金应该用其他应收款还是其他应付款呢
答: 我这样跟你讲一下,,比如说三月份你交的保险和公积金,他都是在三月份交的钱,但其实你三月份的工资是在四月份发的。我们用其他应收款就可以的,一般都是用其他应付款,但是你用其他应付款也没错,只是一个过渡科目。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,为什么先发工资,再发社保用其他应付款,先发社保再发工资用其他应收款,发放工资时
答: 其他应收款的话,就是你先付了社保,然后要再跟职工收取的,所以用其他应收款。 其他应付款的话就是,你先把职工这个钱扣下来了,以后再去交社保,所以用其他应付款。









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