送心意

小小张老师

职称,中级会计师

2019-09-24 09:45

借:银行存款  3000
贷:其他应付款  3000
借:其他应付款  500
贷:银行存款500
开发票贷时候
借:其他应付款2500
营业外支出 500
贷:主营业务成本 3000

851645087 追问

2019-09-24 09:48

开发票是我们有收入的,这个怎么处理?前两个分录我也是这样做的,就是决定收入的分录不会

851645087 追问

2019-09-24 09:51

平时做的分录是
借:银行存款
应收账款
贷:主营业务收入
应交税费_应交增值税_销项税

小小张老师 解答

2019-09-24 10:28

分录做反向分录即可,把多的冲掉

851645087 追问

2019-09-24 10:31

不懂啊老师!发票开的是3000元的怎么冲啊?

小小张老师 解答

2019-09-24 10:40

借 应收账款3000,贷主营业务收入 应交税费-应交增值税    借银行存款2500 管理费用-其他 500贷应收账款

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相关问题讨论
你好 红冲的分录就是对应的蓝字发票记账凭证 原方向进行红字冲减即可
2021-11-08 17:21:41
同学你好,没有发票还是需要做账到固定资产的,只是没有进项税抵扣 借固定资产 贷银行存款
2021-10-13 21:19:27
您好,按照发票中的内容做分录。
2020-06-20 18:23:12
您好 可以计入管理费用-服务费科目
2020-06-15 10:32:39
你好,让丙给你出一个委托你单位收款的证明。
2020-06-09 11:12:24
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