- 送心意
焦老师
职称: 注册会计师,CMA,中级会计师,初级会计师
2019-09-23 19:08
用于招待费的部分:借:管理费用/销售费用 5650; 贷:原材料 5000;应交税费-应交增值税(进项税额转出)650 。
相关问题讨论

用于招待费的部分:借:管理费用/销售费用 5650; 贷:原材料 5000;应交税费-应交增值税(进项税额转出)650 。
2019-09-23 19:08:05

做分录时应该按照售价含税价计算
2020-04-24 15:24:32

你好,对的是的一块做固定资产。
2022-03-07 08:48:16

你好 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费
2020-07-07 11:47:17

你好,含税的话,是要的呢,借银行存款,贷主营业务收入,应交税费增值税
2019-05-30 17:34:12
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