送心意

焦老师

职称注册会计师,CMA,中级会计师,初级会计师

2019-09-23 19:08

用于招待费的部分:借:管理费用/销售费用 5650; 贷:原材料  5000;应交税费-应交增值税(进项税额转出)650 。

可爱多 追问

2019-09-24 09:27

这个后面附件什么呢?

可爱多 追问

2019-09-24 09:28

没有发票,付什么?

焦老师 解答

2019-09-24 09:32

用出库单做凭证附件

可爱多 追问

2019-09-24 14:56

出库单我是月末结转统一一张出库单

焦老师 解答

2019-09-24 14:58

那你提货出来的时候总有什么材料吧,如果啥都没有,那就月末再用这张能反映除货物提走一半的出库单做账。

可爱多 追问

2019-09-24 14:59

提货出来应该视同销售吗?

焦老师 解答

2019-09-24 15:03

分录就是上面答案中的分录就可以。

可爱多 追问

2019-09-24 15:24

不用产生利润吧?

焦老师 解答

2019-09-24 15:25

这个业务是不产生利润的。

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