- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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这个开发票需要按实际那个货物服务那个合同金额开,你做账借应收 贷主营业务收入 应交税费,你收款货物做借库存商品 贷应付账款,抵减做借应付账款 贷应收账款
2019-09-17 14:29:07
你好!可以的,可以不用应收应付
2017-08-24 16:54:34
没有收到发票做借以前年度损益调整 贷应付账款,借利润分配未分配利润 贷以前年度损益调整 应收的只做了收款没做销售没开发票给对方的 这个自己的需要做无票收入,借应收 贷主营业务收入 应交税费应交增值税
2020-04-24 19:11:04
你好; 到时 收入这块走坏账处理 应收账款 ; 应付账款不开票的做费用成本去。 汇算调整;
2021-12-07 14:23:28
你好,需要通过预付账款科目核算
2019-08-03 14:02:07
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