你好 17年我们有个供应商 应付账款200万没有付款 对方给我们开发票了 挂账 17年的这个会计离职了 后来18年来了个新会计重新建账 没有吧这笔应付账款期初数据录进去 这笔款到2020年6月对公户付款了 现在我要怎么做账呢 冲调这个挂账
慕小暖的小小梦想
于2020-07-06 09:20 发布 907次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
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你好,要录入进去然后做账的,你可以用以前年度损益调整来做进去
2020-07-06 10:44:26

你好,按你支付的来做账就可以了。
2021-10-29 14:51:22

您好,那就用现金补平或者转营业外收入或者支出
2020-03-29 16:52:05

你好 ; 你们产品 是有价值的吗? 之前挂的啥科目
2021-10-20 12:02:14

你好同学
保理公司一般等于是支付宝,主要是为了监督双方的意思,付款就当成是银行存款,就可以了,付货扣保理会将钱给对方的你放心。
2019-07-05 13:38:21
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