老师您好,我将去年12月的成本记到今年1月份了,今年成本多记了怎么调整。我的分录是借:其他应付款,借:应交税费-应交增值税,贷主营业务成本。

岚昕
于2019-09-17 10:13 发布 1833次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
相关问题讨论
你好,要这样处理,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2019-09-17 10:17:11
如果严格按照最新的会计准则,这个原材料是不需要计提的,等到实际使用的时候,再进行账务处理的
你这样写分录,从账务处理的角度上看,是没有错的
2020-04-06 09:27:35
你好,是通过公户支付了这个其他应付款吗?
2019-03-11 12:59:38
你好,金额有多少呢。发票是12月份的吗
2019-09-17 11:27:13
哪里还不明白吗
2017-05-11 09:56:15
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