送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-09-17 10:17

你好,要这样处理,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税

上传图片  
相关问题讨论
你好,是通过公户支付了这个其他应付款吗?
2019-03-11 12:59:38
如果严格按照最新的会计准则,这个原材料是不需要计提的,等到实际使用的时候,再进行账务处理的 你这样写分录,从账务处理的角度上看,是没有错的
2020-04-06 09:27:35
你好,要这样处理,借库存商品,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷利润分配--未分配利润,应交税费--应交所得税
2019-09-17 10:17:11
你好 借主营业务成本 -车险贷银行存款 这样来做 。 到时做借银行存款贷其他应收款 不是其他应付款。 你之前有挂其他应付款吗
2020-05-25 16:48:38
具体的业务是什么呢 有个业务背景的吧
2020-03-06 15:42:35
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...