老师您好,我将去年12月的成本记到今年1月份了,导致今年的成本多记,怎么将多记的成本调整到上一年。我的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款 ,贷:应交税费

岚昕
于2019-09-17 11:26 发布 1726次浏览
- 送心意
月月老师
职称: 中级会计师
2019-09-17 11:27
你好,金额有多少呢。发票是12月份的吗
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你好 借主营业务成本 -车险贷银行存款 这样来做 。 到时做借银行存款贷其他应收款 不是其他应付款。 你之前有挂其他应付款吗
2020-05-25 16:48:38
具体的业务是什么呢 有个业务背景的吧
2020-03-06 15:42:35
上面分录不变金额是负数
2019-09-17 10:53:35
你好 公司有车辆吗
2018-12-10 15:52:00
您好!你扣除质保金的时候,怎么入账的?
2017-05-09 10:14:52
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岚昕 追问
2019-09-17 11:34
月月老师 解答
2019-09-17 11:38