- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-09-16 16:09
贷:之前计入的费用科目
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贷:之前计入的费用科目
2019-09-16 16:09:32

你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费
借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41

借:销售费用20622.26
应交税费-应交增值税(进项) 1702.76
贷:银行存款 20622.26
应交税费-增值税(销项)1702.76
这个分录为啥贷方销项?没有收入呀
第二个分录为啥也是贷方销项
销项是有收入才做的呀
2024-03-20 08:58:24

直接把价税合计记入费用成本类科目
2017-07-31 08:05:51

你好 是的 你不能抵扣的话 就要计入费用里面金额去的。 就会增加费用金额的
2020-04-27 16:07:25
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