送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2019-09-16 16:09

贷:之前计入的费用科目

坐看云起 追问

2019-09-16 16:21

好的,老师,还有一个问题,我们之前有个业务,广宣费,款给了一部分,后面的款不再给了,但是他们吧我们后面的发票已开出,我这边进项税额认证了,但是以后款也不给他们了,他们的这张发票也不给我了。我是不是要进项税额转出?对方科目怎么记账?基本上就是业务取消了

辜老师 解答

2019-09-16 16:23

对应的业务,他们提供了吗

坐看云起 追问

2019-09-16 16:26

没有,就好像他们开错了票,但没有作废的感觉,那我这边认证了进项,怎么转出?

辜老师 解答

2019-09-16 16:27

那你吧这张发票的税额,在附表二23栏进行进项税转出

坐看云起 追问

2019-09-16 16:30

不用做分录?

辜老师 解答

2019-09-16 16:32

你收到发票入账了吗

坐看云起 追问

2019-09-16 16:33

就是没有收到发票,对方也不会给我了,但是我这边有进项记录,我还给认证了,现在需要转出,不知道该怎么做转出账务处理

辜老师 解答

2019-09-16 16:34

那你可以不用账务处理的

坐看云起 追问

2019-09-16 16:36

哦,好的,谢谢老师!但是那些已经价税合计计入到费用里的进行税额,我认证后就到冲原来的相应的费用,是吗老师?

辜老师 解答

2019-09-16 16:36

是的,因为你之前的费用多计入了税金,冲减费用就可以

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贷:之前计入的费用科目
2019-09-16 16:09:32
你好,第一个贷方银行存款应该改成应付职工薪酬,借管理费用,福利费应交税费待认证,贷应付职工薪酬,福利费 借应付职工薪酬福利费贷银行存款。
2021-08-11 13:52:41
借:销售费用20622.26 应交税费-应交增值税(进项) 1702.76 贷:银行存款 20622.26 应交税费-增值税(销项)1702.76 这个分录为啥贷方销项?没有收入呀 第二个分录为啥也是贷方销项 销项是有收入才做的呀
2024-03-20 08:58:24
直接把价税合计记入费用成本类科目
2017-07-31 08:05:51
你好 是的 你不能抵扣的话 就要计入费用里面金额去的。 就会增加费用金额的
2020-04-27 16:07:25
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