- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2019-09-11 20:25
您好,认证了,您就正常填在本期认证相符且本期申报抵扣里面,然后再做进项税额转出处理
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我司入账时做的是:借: 原材料 100
应交税费-应交增值税(进项税额) 17
贷:应付账款 117
现在对方把发票恶意作废了?不补发票给我司 .我司应该怎样做账务处理?
2016-03-17 10:27:05

您好,认证了,您就正常填在本期认证相符且本期申报抵扣里面,然后再做进项税额转出处理
2019-09-11 20:25:38

您好
申报的时候填进项抵扣 然后填进项税额转出
2019-08-31 20:30:34

你好,这个没办法,我也遇到过,除了生气外,没有别的办法!(投诉过,没用)
2018-11-05 12:15:01

您好!你申报的时候做进项转出就可以了。
借应付账款等 贷原材料等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2018-08-01 10:16:29
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MISS ZHANG 追问
2019-09-11 20:37
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2019-09-11 20:50