送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2019-09-11 11:35

你好!这个如果你入福利费的话就要。

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相关问题讨论
这是招待他人产生的费用,不是员工的费用,不用通过应付职工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
您好,分录二是正确的
2024-03-07 13:15:05
你好!那就是有未发放的,最好是转到其他应付款里边,不要在应付职工薪酬科目下有余额
2015-08-07 10:38:43
您好 借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2 贷:应付职工薪酬-社保 1029.2 应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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