有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

年底查账,计提社保时借主营成本/社保代应付职工薪酬/社保。缴纳时应该是借应付职工薪酬/社保代银行。结果分录错误,缴纳时做成借成本代银行了,该怎么做分录调账呢,影响利润和报税吗
答: 你好,介意复制工薪酬借主营业务成本负数。
老师,之前提成发多了给员工,现在要他退回来,应该怎么做分录?之前计提和发放的分录是:借:主营业主成本~提成 贷:应付职工薪酬 支付:借:应付职工薪酬 贷:银行,现在要他退回来怎么做?
答: 借库存现金贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬借主营业务成本负数。
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师好,请教你一个问题:公司临时聘请绿化工人发临时人中工资如何做分录通过应付职工薪酬来做吗?我之前做了一个好像有点不对
答: 你好,不是单位职工不通过 付职工薪酬来做









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