送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2019-09-06 15:01

你好 支付的话 借其他应付款 贷 银行存款  不过没有发票的话 这个管理费用不可以税前扣除的

花草树木 追问

2019-09-06 15:09

那收到发票后应如何做账呀

答疑苏老师 解答

2019-09-06 15:13

你好 以后有发票的话 冲掉之前做的费用 再按发票来做

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相关问题讨论
你好 你们计提的分录不对 应该是借管理费用 贷 其他应付款 支付这笔费用的话 借 其他应付款 贷 银行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的话 借其他应付款 贷 银行存款 不过没有发票的话 这个管理费用不可以税前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
你好,如果是收到报销发票是直接支付现金的,就是借:管理费用 贷:现金;如果不是立即支付的,就是借:管理费用 贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款 贷:现金。
2020-08-06 12:06:19
1 可以,2 ,没有发票 ,这个纳税调增
2020-09-09 12:37:33
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