老师您好,我们从去年7月开始应该向基金管理人支付管理费,但一直未付,所以做账时每月分摊计提,借其他应付,贷管理费用。现在我们支付了这笔管理费用,但未收到发票,请问该如何做账呢?

阳光的荷花
于2019-09-06 14:39 发布 1512次浏览
- 送心意
答疑苏老师
职称: 注册会计师
2019-09-06 14:54
你好 你们计提的分录不对 应该是借管理费用 贷 其他应付款 支付这笔费用的话 借 其他应付款 贷 银行存款
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你好 你们计提的分录不对 应该是借管理费用 贷 其他应付款 支付这笔费用的话 借 其他应付款 贷 银行存款
2019-09-06 14:54:20
你好 支付的话 借其他应付款 贷 银行存款 不过没有发票的话 这个管理费用不可以税前扣除的
2019-09-06 15:01:10
您好,管理人员的是本公司的人员,入管理费用,没有进行计提处理。派遣人员的是代其他公司交的,收到款时记入了收入,支付社保时就要计入成本了,个人工资扣回的部分,以前已经记入了其他应付款,上交时就冲其他应付款了
2017-07-09 13:55:17
1 可以,2 ,没有发票 ,这个纳税调增
2020-09-09 12:37:33
你好,如果是收到报销发票是直接支付现金的,就是借:管理费用 贷:现金;如果不是立即支付的,就是借:管理费用 贷:其他应付款,支付时,借:其他应付款 贷:现金。
2020-08-06 12:06:19
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2019-09-06 15:07
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2019-09-06 15:12