我公司应以承兑与供应商结算,但现在我公司没有承兑,直接用银行存款结算了,我们是按供应商承兑贴息的方式(扣除了贴息后的金额)结算给供应商的,这种我应该如何做账务处理(怎么做平应付账款 )

顺心的黑米
于2019-09-05 11:42 发布 1309次浏览
- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-09-05 11:44
您好
支付差额可以计入营业外收入
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您好
支付差额可以计入营业外收入
2019-09-05 11:44:29
不用更正吧?应付的借方就代表预付呀。
2021-10-04 14:13:42
你好 把错的红冲了就可以
2020-05-26 13:21:07
应收应付单独核算,355.2按销售货物处理
2017-04-25 11:06:55
应该借,银行存款,贷,应付账款
2018-08-20 09:31:54
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顺心的黑米 追问
2019-09-05 11:47
bamboo老师 解答
2019-09-05 11:49