老师,请问我们出口一批货物,因为质量问题退回来,但 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
可以在这个公司发工资+公积金,申报个税,但是社保在 问
同学,你好 不建议的 答
老师,你好。减资有三个路径,第一个是实收资本下降, 问
减资了债权人的得不到保障的,所以才需要公示 答
5000为什么不用计入预计负债 问
5000是确定要支付的,平时都计提了利息,不需要再预计 答
老师好,请问:收到项目回款的银行承兑汇票,后到银行 问
借:银行存款 财务费用-贴现利息 贷:应收票据 答

我公司应以承兑与供应商结算,但现在我公司没有承兑,直接用银行存款结算了,我们是按供应商承兑贴息的方式(扣除了贴息后的金额)结算给供应商的,这种我应该如何做账务处理(怎么做平应付账款)
答: 您好 支付差额可以计入营业外收入
老师,上月我司向供应商预付了一笔款项,我到时的账务处理是:借:应付账款——A公司 贷:银行存款 现在我想把上月这笔分录的“应付账款——A公司”更正为“应付账款——预付账款”可以吗?要怎么更正?
答: 不用更正吧?应付的借方就代表预付呀。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师,我们公司应该付给供应商3月份货款2688,但是该供应商又从我们公司拿了355.2的货,我们付钱时就把货款扣了355.2的这个货钱,请问这样我该如何做账呢?现在我账上的应付账款是2688,实际支付的钱是银行存款支付了2332.8,货款没赚钱,直接给他的货355.2
答: 应收应付单独核算,355.2按销售货物处理


顺心的黑米 追问
2019-09-05 11:47
bamboo老师 解答
2019-09-05 11:49