请问老师一下,我这个单位需要新建办公楼,但是为了 问
本部增设其他应收款 - 项目部,项目部增设其他应付款 - 本部,用内部往来对账。 本部统一银行付款:本部挂往来,项目部记在建工程等科目。 月末核对往来余额,保证两边数据一致即可。 答
老师,请问从代帐公司收回公司自己做首先需要做什 问
您好,你是指怎么做交接,是吧 答
老师早上好,退税率为零报关单,当月做了出口应征税 问
你好,不能退税就需要申报内销的!不需要导入免抵退系统了 答
营业执照注销,需要先在网上怎么查询税务情况? 问
如果是企业注销的话,你得先去税务局做注销的手续才行 答
老师高新技术企业认定了有什么优惠政策呀 问
你好,高新认定=国家给你“降税+补贴+融资加分”,核心是所得税15%+研发加计100%+地方现金奖励 答


审计时发现往来的六个科目乱挂,账项调整是按照重分类之前的科目调整,还是重分类之后的科目调。打个比方,应收借方负数重分类为预收贷方正数后发现这个科目实际要和其他应收,预付之类的科目对冲调整,所以请问下老师,用重分类之前的还是之后的科目调,我的理解是之前的,不知道对不对。没做过审计。
答: 你的理解 是对的,是用重分类之前的调整。
应收账款为负数,调整到预收账款还是应付账款,其他应付款为负数,调整到哪个科目
答: 你是要做资产负债表吗
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师去年挂帐的应收、应付、预收、预付、其他应付款这5个科目我能直接调整吗?去年的管理费用、库存商品,我能直接调整吗?
答: 往来账可以直接调整,包括库存商品,但是管理费用要通过以前年度损益调整





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lotus 追问
2019-09-02 21:30
陈诗晗老师 解答
2019-09-02 21:31
lotus 追问
2019-09-02 21:36
陈诗晗老师 解答
2019-09-02 22:08