增值税开六个点专票和普票,对开票房和收票方有什 问
那个没有影响的,正常做账就行 答
老师,我结账了,怎么核对现金流量表对不对呢 问
同学你好 是什么软件 答
老师你好,我是一般纳税人今年净利润20万,能交一些 问
这个是实际发生的 实际发生的不能红冲 只能帐上做汇算调增 答
老师,会计经费是报当月吗,还是本月发几人工资就报 问
还是本月发几人工资就报几个人, 答
老师,新转过来的公司,12月份开了28万多的票,其他没 问
您好,这个是小规模纳税人吗? 答

老师,我有一个问题请教。上年的应交税金-印花税都已经平了,但是到下年初期末显示负数金额,是结转上年的负数金额。我查找凭证,上年8月有笔卖房子交的印花税10元,之前会计做的账是借:应交税金-印花税10元,贷:银行存款 这样做,当月报表应交税费那就出现-10,我修改了凭证借:营业税金及附加-印花税 10元 贷:银行存款 这样下来当月报表应交税费为0 我看了科目汇总表 都是平的 之后几个月的报表都是平的,但是到下年的年初就出现了我反应的问题,报表里应交税费那从1月份开始就是-10.麻烦老师帮忙找下原因,可
答: 期初数是根据上年的年末数结转过来的,这个是不会变动的
医院年底都做那些账,才能结转出年初数?
答: 你好,涉及科目的所有明细账,总账等,才能根据期末余额填写第二年的期初余额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
2018年12月结转本年利润时,应结转到本年利润-利润未分配的金额是10万,错结转为11万怎么办呢?导致2019年本年利润的年初数是-1万
答: 您好,把18年的结转分录先调整下。






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