老师,以前年度开的篮子发票,然后现在来冲一部分的 问
您好,现在的话,是冲销收入发票? 答
现在还有待摊费用吗?可以先进待摊费用。然后每个 问
你好,使用预付账款替代待摊费用 答
从7月1日开始 公司认缴制改为实缴制 是真的吗 问
股东资金不充裕,就减资 答
老师,我刚收到已经代理记账公司,去年成本票都是暂 问
您好,这个的话,你可以冲销暂估,在入库 答
我想问下,就是企业的工资和社保,都是委托第三方进 问
同学你好 他们给你开的社保费发票吗 答
保险公司代收到其他客户的车船税时做法,借:银行存款 贷:其他应付款--车船税 当保险公司缴税完车船税是怎么做分录的,是直接:借:其他应付款---车船税 贷:银行存款。冲平,还是说先借:应交税费--应交车船税 贷:银行存款 然后再冲 借:其他应付款--车船税 贷:应交税费--应交车船税呢。麻烦老师们帮忙看看
答: 可以通过其他应付款核算的
老师在月末核算包装物时是按含税价入账的可结账时是按除税入账的,中间存在差额要怎么处理这个差额?比如月末核算时是借包装物贷其他应付款这个金额是按含税价入账可供货商结账时是借其他应付款应交税费贷银行存款这个是按除税价入其他应付款的,其中的其他应付款科目就会有差额这个差额要怎么调整?
答: 可能有点绕,简单说就是购入时按含税价入应付账款的,而结账时按除税价入应付账款的,因为税要入应交税费,那么应付账款就会有个差额,这个差额要做调整吗?怎么调?
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
因为员工离职,我们先把其应纳的个税,扣了,做成暂扣款的形式,入到其他应付款,现要交个税,可以做成借请他应付款贷应交税费个税,现转换下,在做借应交税费个税贷银行存款
答: 你好,你是正确的, 可以这样处理。亲,满意请5星好评哦~
雨 追问
2019-09-02 15:46
辜老师 解答
2019-09-02 15:54