送心意

江老师

职称高级会计师,中级会计师

2018-05-17 14:23

上述分录处理正确,可以这样操作

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上述分录处理正确,可以这样操作
2018-05-17 14:23:42
需要转收入 ,增值税收入和所得税收入不一样是税局会发情况说明的,我是建议反结账20年处理.你不反结账话,今年做,借其他应付款,贷以前年度损益调整,借以前年度损益调整,贷未分配利润
2021-04-28 07:32:05
你好 未发的工资就挂在应付职工薪酬贷方就可以了 不用再走其他应付款挂账
2019-03-05 10:07:30
这个最后付支付其他应付款。就是会扣除工程款后,返给丙方货款。
2020-06-30 10:22:40
可能有点绕,简单说就是购入时按含税价入应付账款的,而结账时按除税价入应付账款的,因为税要入应交税费,那么应付账款就会有个差额,这个差额要做调整吗?怎么调?
2015-10-06 10:57:20
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