董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

先预付货款,后到货的分录是这样的吗?借:预付账款 贷:库存现金。 借:库存商品 贷:预付账款
答: 是的,这是正确的分录。
采购商品预付40000元,后来商品回货入库,一共是150000元,余款未入,会计分录:借:预付账款 40000 贷:银行存款 40000. 借:库存商品 150000 贷:预付账款 40000 应付账款 110000 可以这样写分录吗?
答: 你好,不可以。第二个分录,贷方全部计入预付账款核算。 而不是一部分预付,一部分应付
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,先付钱,货也收到 ,但是发票没到,分录这样做对吗:预付账款,贷:银行存款。借:库存商品,贷:预付账款 —暂估借:库存~负数,贷:预付~暂估负数借:库存~,应交税费-应交增值税(进项)贷:预付账款
答: 你好,没错的,是这么做账的










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