送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-08-28 18:13

你好 你现在建账 应收账款就是0 的期初了  你要补做一笔之前的 借应收账款贷主营业务收入 应交税费  这样才平

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相关问题讨论
学员你好,你的问题是什么
2022-01-05 09:32:38
你好,那你可以做一笔分录,补做之前的应收账款
2022-03-03 15:24:06
按应收账款的明细科目余额,贷方余额录入负数就是
2024-01-24 10:17:07
同学你好,因为现金的支出不记入日记账,日记账支出就少了这部分支出了,只加余额,所以才对不上的啊。
2022-01-10 15:15:34
你好!你们2月建账的的话是用1月底余额,
2022-03-25 08:49:36
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