老师 这个怎么写呀谢谢 问
同学你好,正在为你解答中 答
一笔100万元借款,得到借款后第5年末需要还清,年利 问
你好,请稍等一下,稍后给你具体解析 答
老师,增值税借方有0.04的余额 这个是少计提了? 问
是的,是少计提了,或者是申报表跟系统的误差 答
请问交的单位一年房租,租金是2.5万左右,可以不用分 问
你好,还是按月分摊的。 答
@郭老师 请郭老师解答问题 其他老师不要抢答,否则 问
在的,具体的什么问题 答
待抵扣进项税额做进项税额转出怎么写分录
答: 因为什么原因转出来的?
待抵扣进项税额转出的分录怎么做呢?
答: 认证时 借:应交税费--应交增值税(进项税额) 贷:应交税费--应交增值税(待抵扣进项税) 转出时 借:管理费用/**费用 贷:应交税费--应交增值税(进项税额转出)
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师你好,像筹建公司中,第13个月,是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额,而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额?
答: 您好!第13个月,是不是把以前的待抵扣进项税额转出到做账那月的不动产进项税额这个是对的 而转入的进项税额是要不要计入当月的转入待抵扣进项税额这个没看懂。你转入了进项税额就可以抵扣了,抵扣不完的,留底。
金子老师 解答
2019-08-24 21:06