对方开错一张专票,我已经认证,需要冲红,如果,原先做的凭证,借,营业费用2000,应交税费_增值税~进项税200贷,应付账款2200,冲红的话,是借,营业费用 负数2000,应交税费增值税进项税转出负数200,应付账款负数2200,对吗?
差不多的丸紫Oooo
于2019-08-21 19:27 发布 801次浏览
- 送心意
苳苳老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师
2019-08-21 19:28
你好!就是你那样做的
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你好!什么原因造成的转出?
2016-07-08 16:31:54

这3个科目合并吗?还是统一结转到某一会计科目呢?(允许填写字数有限,所以分两次说)
2017-09-21 16:53:26

借:xx费用,贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),做账的时候这么做就可以了
2024-04-07 09:43:29

您好
可以直接这样写分录
借:管理费用-业务招待费
贷:银行存款
然后勾选平台做勾选不抵扣操作就好了
2019-11-29 16:43:41

您好,月末的分录是不对的,就是一次将应交税费应交增值税全部转入应交税费未交增值税
2021-02-03 10:06:35
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差不多的丸紫Oooo 追问
2019-08-21 19:32
苳苳老师 解答
2019-08-21 19:35