老师,你好,请问购买税控盘和交纳服务费一共480元,做了,借:管理费用 480 贷:现金 480 借:应交税费-应交增值税(减免税额)480 贷:营业外收入480(还是管理费用?)。现在本月如果进项>销项。本月这应税控盘减免税费的账,还需要做吗?是不是只在增值税申报表上面,直接将这部分填写了就可以?还是本来这部分的借:应交税费-应交增值税(减免税额)480 贷:营业外收入480.先不用做,365天内,有出现需要交增值税时,再记账,做减免?
天使爱美丽
于2019-08-18 07:33 发布 1081次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-08-18 07:36
借:管理费用 480 贷:现金 480,同时 借:应交税费-应交增值税(减免税额)480 ,贷:管理费用480,结转时,借应交税费--未交增值税480,贷应交税费-应交增值税(减免税额)480
相关问题讨论

你好,同学,你个税的税费也是在系统中申报的。是一致的
2023-04-17 10:22:19

借:管理费用 480 贷:现金 480,同时 借:应交税费-应交增值税(减免税额)480 ,贷:管理费用480,结转时,借应交税费--未交增值税480,贷应交税费-应交增值税(减免税额)480
2019-08-18 07:36:24

你好,建议你咨询你税务局还能改不,都这么多年了
2018-12-06 14:52:02

你好 按交的增值税价税分离来确认收入
2018-12-06 14:57:41

你好,你单位是公司还是个体户?
2019-04-15 09:51:03
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天使爱美丽 追问
2019-08-18 19:52