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文老师

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2019-08-17 22:03

您好,借在途物资596700*(1-9%)应交税费-应交增值税(进项税额)596700*9%贷银行存款596700
借在途物资2000贷应付职工薪酬-工资2000,借管理费用-电费800贷银行存款800,借管理费用-折旧500贷累计折旧500,
借库存商品542997+2000贷在途物资542997+2000
借银行存款882000贷主营业务收入809174.31应交税费-销项税额72825.68
结转成本,借主营业务成本542997+2000贷库存商品542997+2000
结转利润借主营业务收入贷主营业务成本管理费用-电费管理费用-折旧本年利润

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您好,借在途物资596700*(1-9%)应交税费-应交增值税(进项税额)596700*9%贷银行存款596700 借在途物资2000贷应付职工薪酬-工资2000,借管理费用-电费800贷银行存款800,借管理费用-折旧500贷累计折旧500, 借库存商品542997+2000贷在途物资542997+2000 借银行存款882000贷主营业务收入809174.31应交税费-销项税额72825.68 结转成本,借主营业务成本542997+2000贷库存商品542997+2000 结转利润借主营业务收入贷主营业务成本管理费用-电费管理费用-折旧本年利润
2019-08-17 22:03:02
您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借:其他业务支出,贷:原材料。
2017-12-12 22:13:25
您好,收款时,借;现金或者银行存款,贷;其他业务收入,应交税费-应交增值税-销项。结转成本时,借:其他业务支出,贷:原材料。
2017-12-12 22:13:19
没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理
2019-01-22 09:08:12
老师。这个辅导期是多长时间呢?谁辅导呢?其实我的意思是。公司老总在小规模时期。一直没有票进来。可是又不想交很多税。我只能结转一些库存。把那些没有发票进来的。默认做成库存商品。可是现在公司开票太多。。需要变成一般纳税人的时候。老总。就想把我以前已经结转库存的那些。让供应商开成专票
2017-06-06 10:34:45
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