小规模纳税人 支付成本 无成本发票 前期科目 借预付账款 贷银行存款 期末需要结转么 转哪儿 会计分录怎么写

随便
于2019-01-22 09:01 发布 949次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2019-01-22 09:08
没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理
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是的,您这样写会计分录正确。不过我还想提醒您,要特别注意项目已结束时,在做月末结转时,还要把主营业务收入中的服务费、项目费用等核算出来,并转入相应的主营业务成本中。另外,当后期付款时,也要特别注意,要从应付账款中把付款金额转入银行存款中去。
2023-03-13 19:31:58
你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的
取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
会计分录是直接借成本费用(红字),贷银行存款(红字)
2019-05-08 20:23:31
您好!主营业务成本是结转的,不是这样直接付的,借:预付账款 10万 贷:银行存款 借:库存商品20万 贷:预付账款 10万 银行存款 10万,结转成本:借:主营业务成本 20万 贷:库存商品 20万
2018-08-09 16:20:15
你好,可以的,你当月做了收入,可以这么做。
2021-11-19 15:05:46
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