送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2019-01-22 09:08

没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理

随便 追问

2019-01-22 09:08

支付主营业务成本

随便 追问

2019-01-22 09:14

汇款单有 合同协议也没有

随便 追问

2019-01-22 09:18

只有汇款单 这样也能结转为成本吗 因为确实是用于支付成本的

庄老师 解答

2019-01-22 09:05

你好,是支付什么的成本, 
你开出支票的时候应该做 
借:预付账款   
   贷:银行存款    
 
如果收到发票 
借:成本或费用   
   贷:预付账款

庄老师 解答

2019-01-22 09:11

没发票了 确定对方不会开发票了 这个怎么做账务处理以汇款单和合同协议为附件,借主营业务成本,贷预付账款

庄老师 解答

2019-01-22 09:17

你好,那只能用汇单做依据

庄老师 解答

2019-01-22 09:19

你好,你看有没有其他的出库单等凭据没有

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是的,您这样写会计分录正确。不过我还想提醒您,要特别注意项目已结束时,在做月末结转时,还要把主营业务收入中的服务费、项目费用等核算出来,并转入相应的主营业务成本中。另外,当后期付款时,也要特别注意,要从应付账款中把付款金额转入银行存款中去。
2023-03-13 19:31:58
你好,根据你的分录应当是支付预付款,而不是收到的 取得发票,借;库存商品,贷;预付账款
2020-01-10 16:18:26
会计分录是直接借成本费用(红字),贷银行存款(红字)
2019-05-08 20:23:31
您好!主营业务成本是结转的,不是这样直接付的,借:预付账款 10万 贷:银行存款 借:库存商品20万 贷:预付账款 10万 银行存款 10万,结转成本:借:主营业务成本 20万 贷:库存商品 20万
2018-08-09 16:20:15
你好,可以的,你当月做了收入,可以这么做。
2021-11-19 15:05:46
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