老师,内账应付账款与供应商对账之后的差额,要调整的话冲哪个科目比较好,例如自己账上的金额比供应商的金额大,我做分录借:应付账款 贷:营业外收入 可以吗?

陆遥1991
于2019-08-16 14:25 发布 3987次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-16 14:26
可以的,不需要付款是可以转营业外收入
相关问题讨论
可以的,不需要付款是可以转营业外收入
2019-08-16 14:26:21
收到赔偿时
借:银行存款
贷:营业外收入
而如果是赔偿款抵货款,在对方出具收据的情况下可作为营业外支出列支。
借:营业外支出
贷:银行存款
2022-12-07 15:52:39
您好
供应商送货过来未付款 有没有写分录
2020-06-14 11:15:50
最好叫供应商补开。如果无法补开,那也只好这样了。
2023-10-13 14:16:21
你好 结转按正常结转就可以了
2019-07-06 13:25:38
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陆遥1991 追问
2019-08-16 14:28
maize老师 解答
2019-08-16 14:30