送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-08-13 13:22

你好,贷方怎么不是通过其他应付款核算,而是通过了其他应收款?

酒窝 追问

2019-08-13 13:27

嗯,通过其他应付款,后期要怎么冲回呢

邹老师 解答

2019-08-13 13:38

你好,把这个款项偿还给法人代表,就可以冲回了

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相关问题讨论
同学,你好 借:管理费用 其他应收款 贷:库存商品
2023-10-11 11:46:45
你好,这个是针对什么经济业务呢? 是 库存现金盘亏了吗?
2022-06-14 20:38:56
你好,您的分录处理正确
2019-01-21 10:27:29
您好,如果多计提了就按多计提的金额,借:管理费用,负数,贷;其他应收款-个人医保,负数。如果少计提了就按少提的金额,借:管理费用,贷;其他应收款-个人医保。
2017-08-26 17:57:42
你好,有发票先入账,分录:借:管理费用 贷:其他应付款 等付款时,借:其他应付款 贷:现金或银行
2016-08-26 17:40:44
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