- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-08-09 13:35
你好,8月份申报7月份的税款做正常申报
9月份申报8月份的税款按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报
负数发票这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
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你好,8月份申报7月份的税款做正常申报
9月份申报8月份的税款按正数发票减去负数发票之后的收入,税额申报
负数发票这样做分录
借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目
借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2019-08-09 13:35:10
你好,是进项红冲,还是销项红冲了?
2019-09-05 11:20:03
红冲原来的购货入库凭证,直接写一个一模一样的红字分录不可以吗?
2018-12-24 15:34:09
你们不要了可以
之前怎么做的
2020-04-03 16:31:18
你好,用负数表示,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费--应交增值税(全部负数)
2019-09-05 09:35:06
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