送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-03 16:31

你们不要了可以
之前怎么做的

陈蕊 追问

2020-04-03 16:31

是用之后的货款抵

陈蕊 追问

2020-04-03 16:33

之前分录是借:管理费用  贷:银存
我收到红冲发票但不退钱的时候可以这样做吗?借:应收账款   贷:管理费用

郭老师 解答

2020-04-03 16:34

你好,可以的,

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相关问题讨论
同学,你好 之前的分录做一张一模一样的,金额,负数
2021-09-17 10:50:01
你好,1,销售时,借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 2,结转时:借:主营业务收入 贷:库存商品 冲红时借:银行存款(红字) 贷:主营业务收入(红字) 应交税费-应交增值税-销项税额(红字) 借:库存商品 贷:主营业务成本
2019-06-12 16:30:15
您好,红冲发票分录,借:应收账款,负数,贷;主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税-销项,负数。
2021-12-14 17:41:42
1、销方跨年开具的红字发票的账务处理: 借:银行存款等(红字)贷:主营业务收入(红字) 贷:应交税金--增值税(销项税额)(红字) 同时 借:主营业务成本(红字) 贷:库存商品(红字) 2、如果是购货方,根据红票入账,会计分录: 借:库存商品(或原材料)(红字) 借:应交税金--增值税(进项税额)(红字) 贷:银行存款等(红字)
2019-04-14 16:10:40
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2017-07-30 09:52:41
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