- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2019-08-08 16:42
做账按你们发票做就可以,是付款金额是3700么,不是3700.1么?
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做账按你们发票做就可以,是付款金额是3700么,不是3700.1么?
2019-08-08 16:42:47

借,银行存款
贷,营业外收入或递延收益
2019-11-07 16:01:25

你好 那你们之前没有做分录 。现在就补做 截止到19.12月的费用都做 借以前年度损益调整 -保洁费 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整 20.1-7月你做 借管理费用-保洁费贷银行存款
2020-07-06 09:58:31

你好 没开发票 先计入预付账款 来发票了 计入长期待摊费用 按合同期限分月摊销 计入管理费用
2019-03-20 15:01:37

你好 你不用红冲,对方发票丢了你给他复印件和完税证明 他用复印件做账 。
2019-01-20 15:53:58
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