送心意

陈诗晗老师

职称注册会计师,高级会计师

2019-11-07 16:01

借,银行存款
贷,营业外收入或递延收益

FIVE 追问

2019-11-07 16:02

那没用完的金额,怎么处理?我们不用归还

陈诗晗老师 解答

2019-11-07 16:15

就转入营业外收入处理

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相关问题讨论
借,银行存款 贷,营业外收入或递延收益
2019-11-07 16:01:25
你好 那你们之前没有做分录 。现在就补做 截止到19.12月的费用都做 借以前年度损益调整 -保洁费 贷银行存款 借未分配利润贷以前年度损益调整 20.1-7月你做 借管理费用-保洁费贷银行存款
2020-07-06 09:58:31
做账按你们发票做就可以,是付款金额是3700么,不是3700.1么?
2019-08-08 16:42:47
那你们的收入是什么呢?差价?
2019-10-30 14:04:47
你好 1. 你 19.12月之前的业务 走以前年度损益调整来做 201.-7月的 走管理费用-保洁费来补做 2. 按实际来做账 跨年走以前年度损益调整来做
2020-07-06 10:02:03
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