老师,我想问一下,如果企业之前都没有帐八月份开始建账,那么到七月底的库存商品应收应付款怎么入账 账面的存款我就做到实收资本了 以前的商品余额怎么办 做什么分录

AA会计学堂-希老师
于2019-08-08 11:23 发布 808次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-08-08 11:31
你之前没建账?那就盘点现在的期末数做期初数然后开始做帐
相关问题讨论
你之前没建账?那就盘点现在的期末数做期初数然后开始做帐
2019-08-08 11:31:40
您好
请问是收到专票还是普通发票 可以抵扣进项么 暂估的金额跟收到发票金额是否一致
2020-04-11 21:33:25
您好!对的。分录就是这样。
2017-11-23 09:55:15
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
1,是的
2,是的
2017-04-07 17:38:01
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2019-08-08 11:47
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2019-08-08 11:58