请你教我一下快账的这笔分录该怎么录才对?购进商品时的分录,借库存商品——1000,贷应付款—1000,等核对账款时发现库存商品是对的,应付款里面有厂家赠送200的货是不用付款的,实际只应该付800,这步分录该怎么录,请老师指导哈,非常感谢

梅花
于2019-07-16 14:00 发布 1103次浏览

- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
借应付账款贷营业外收入
2019-07-16 14:01:28
你好,暂估入库,贷方就是用应付账款,而不是预付账款的
冲销暂估所以是购进的相反分录金额正数,或相同分录金额负数
2017-06-10 15:55:55
这个是按不含税金额暂估,这个付款也是按库存商品价格做,不是俺你们实际付款,这个设置明细不是供应商,不影响你往来,你付款还是做借应付账款-供应商 贷银行
2019-10-18 14:13:05
您好,主营业务成本暂估的那笔分录也要冲回之后再在实际成本结转一次。
2021-12-20 15:53:26
支付货款,借:应付账款 贷:银行存款
2018-07-24 16:39:11
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